imgREFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA

REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA

O curso Reforma Tributária na Prática foi desenhado para traduzir as mudanças trazidas pelas Emendas Constitucionais da Reforma Tributária (como a EC nº 132/2023) para a realidade das empresas. Em 18 horas de formação, os participantes entendem, na prática, como funcionará o novo modelo de tributação sobre consumo (IVA Dual – CBS e IBS), o fim de tributos como ICMS, ISS, PIS e COFINS, os regimes de transição e os impactos na operação, preços, contratos, sistemas e planejamento tributário.
Mais do que explicar a lei, o curso mostra riscos e oportunidades da reforma, com foco em governança tributária, redução de riscos fiscais e preparação da empresa para o novo cenário regulatório e competitivo.

Público Alvo

O curso é voltado a profissionais e organizações diretamente impactados pela Reforma Tributária, como empresas de médio e grande porte da indústria, comércio, serviços, infraestrutura, energia, logística, agronegócio e setor público. Indica-se especialmente para CFOs, controllers, gerentes e coordenadores financeiros, profissionais de FP&A, gestores e especialistas fiscais e tributários. Também se destina a contadores, auditores, consultores empresariais, advogados tributaristas e profissionais de compliance. É ainda indicado para empresários, sócios e diretores que precisam entender os impactos da reforma na margem, precificação, investimentos e estrutura societária.

Benefícios

  • Compreender de forma clara o novo modelo de tributação sobre consumo (IVA Dual – CBS e IBS) e o cronograma de transição.

  • Identificar os principais impactos da reforma nas operações, na formação de preços e na carga tributária da empresa.

  • Entender o fim de ICMS, ISS, PIS e COFINS e sua substituição por IBS e CBS, com foco em não cumulatividade plena.

  • Mapear riscos fiscais e oportunidades de planejamento tributário, revisando cadeias produtivas e modelos de negócio.

  • Avaliar os efeitos da reforma em setores específicos (comércio, indústria, serviços, educação, saúde, transporte público).

  • Dominar os regimes especiais e o Simples Nacional no novo cenário, incluindo operações com MEIs, cooperativas e agro.

  • Aprender a realizar um diagnóstico tributário para mensurar o impacto da reforma no negócio.

  • Planejar ajustes contratuais, operacionais e de sistemas (ERP e módulos fiscais) para adequação ao novo modelo.

  • Fortalecer a governança tributária, mitigando riscos de judicialização e garantindo maior segurança jurídica.

  • Desenvolver visão estratégica para tomar decisões mais assertivas em investimentos, expansão e reestruturações.

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Introdução à Reforma Tributária

  • Motivações e histórico da reforma no Brasil

  • Princípios constitucionais e o novo modelo tributário

  • Comparativo entre o sistema atual e o novo modelo de tributação sobre consumo

  • Cronograma de transição e fases (2026 a 2033)

Módulo 2 – Fim do ICMS, ISS, PIS e COFINS: o que muda na prática?

  • Substituição por IBS e CBS: características, competências e diferenças

  • Operações mais impactadas no curto prazo

  • Alíquota padrão e tratamentos diferenciados por setores

  • Cálculo “por fora” e modelo de crédito financeiro

Módulo 3 – IVA Dual e o novo papel da empresa

  • Conceito de IVA Dual: CBS (federal) e IBS (estadual e municipal)

  • Apuração dos tributos no novo modelo

  • Como evitar bitributação e perda de créditos

  • Boas práticas para adaptação tributária e operacional

Módulo 4 – Impactos setoriais da Reforma Tributária

  • Análise comparativa: comércio, indústria e serviços

  • Benefícios fiscais atuais e regras de transição

  • Tratamento diferenciado para educação, saúde, transporte público e outros setores sensíveis

Módulo 5 – Regimes Especiais e Simples Nacional

  • Permanência e limites do Simples Nacional no novo cenário

  • Sistemática de créditos nas operações com empresas optantes pelo Simples

  • Tratamento específico para cooperativas, agronegócio, MEIs e regimes especiais

Módulo 6 – Tributação sobre o consumo: riscos e oportunidades

  • Créditos amplos e não cumulatividade plena: conceitos e implicações

  • Revisão da cadeia produtiva e reorganização tributária

  • Estratégias para reduzir impactos e evitar aumento da carga tributária

Módulo 7 – Ferramentas de Planejamento e Adequação

  • Diagnóstico fiscal: como avaliar o impacto da reforma no seu negócio

  • Ajustes contratuais (fornecedores, clientes, prestadores de serviço)

  • Adequação de processos internos, sistemas fiscais e ERPs

Módulo 8 – Reforma Tributária e Governança

  • Papel do comitê gestor do IBS

  • Riscos de judicialização e caminhos para segurança jurídica

  • Novas obrigações acessórias, fiscalização e compliance tributário

Facilitador

Bruno Vianna
Com mais de uma década de experiência na área fiscal, eu sou um consultor tributário com formação em ciências contábeis especializado em ICMS na região do Nordeste. Atuo como professor de formações on-line com foco em ICMS, simples nacional, auditoria e consultoria, tendo hoje mais de 500 alunos contadores.

Observações

  • Professores renomados com vasta experiêcia acadêmica e de mercado, com práticas de didática em sala de aula;
  • Aulas práticas com o foco no aluno e nas necessidades da empresa;
  • Turma mínima de 15 e no máximo de 25 alunos;
  • Material didático digital incluso;
  • Acessos a materiais exclusivos do curso através da nossa plataforma;
  • Certificado de conclusão emitido pela Four+ Academy.

Valor do Investimento

Valor integral:
Sob consulta
Valor para matrícula antecipada (10% de desconto até 20 dias antes do início do curso):
Sob consulta

Formas de pagamento

  • À vista no boleto, cartão de crédito e Pix.
  • Ou parcele em até 4X sem juros no cartão de crédito.

Informações e Inscrição

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